Antes de utilizar o processo de aprovação, é necessário configurar os documentos que estarão sujeitos a esse fluxo. As configurações devem ser realizadas no seguinte caminho: Menu Administração > Inicialização do Sistema > Configurações do Documento.
Figura: Menu de configurações do documento.
Na tela de Configurações do Documento, execute os seguintes passos:
Acesse a aba “Por Documento”.
Selecione o documento desejado.
Desmarque a opção “Confirmação Automática”.
Atualmente, os documento disponíveis para esse processo são:
Cotação de Venda
Figura: Tela de configurações do documento com detalhes da Aba Por documento - Cotação de Vendas.
Pedido de Venda
Figura: Tela de configurações do documento com detalhes da Aba Por documento - Pedido de Venda.
Pedido de Compra
Figura: Tela de configurações do documento com detalhes da Aba Por documento - Pedido de Compra.
Nota fiscal de Entrada
Não há necessidade de realizar essa configuração para o documento de nota fiscal de entrada.
Após a configuração dos documentos, é necessário definir a configuração geral do processo de aprovação do Add-on B1Plus, que será abordada no próximo tópico.